问题 多项选择题

A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有( )。

A.控制是否存在

B.控制在所审计期间不同时点是如何运行的

C.控制是否得到一贯执行

D.控制由谁执行

答案

参考答案:B,C,D

解析: 本题考查的是控制测试获取的审计证据的内容。注册会计师在测试控制运行的有效性时应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据:(1) 控制在所审计期间的不同时点是如何运行的;(2) 控制是否得到一贯执行;(3) 控制由谁执行;(4) 控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制)。选项A属于了解内部控制的内容。

单项选择题
单项选择题 B1型题