问题 多项选择题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有______。

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

E.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证

答案

参考答案:A,B,C

解析: DE属于实质性审查内容。

多项选择题
单项选择题