问题
多项选择题
ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托,负责审计F公司20×8年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师应当从()方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险。
A.不恰当的人为干预
B.未经授权改变主文档的数据
C.不具有一贯性
D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
参考答案:A, B, D
解析:
选项C是由人执行、受人为因素影响的人工控制产生的特定风险。