问题 单项选择题

注册会计师齐惠负责对广发公司2007年度财务报表进行审计,在采购与付款循环审计中,遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。

被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是( )。

A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付

B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为

C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象

D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

答案

参考答案:A

解析: 检查有无长期挂账的应付账款属于采购与付款业务的实质性程序。

单项选择题
单项选择题