问题 多项选择题

A注册会计师担任X公司20×9年度财务报表审计业务的项目负责人。在审计过程中,A注册会计师需要了解X公司的内部控制。请代为做出正确的判断。

控制活动是被审计单位内部控制的要素,其中实物控制是控制活动的一个重要方面。实物控制的效果影响资产的安全,从而对财务报表的可靠性及审计均产生影响。实物控制主要包括下列( )内容。

A.对资产和记录采取适当的安全保护措施

B.对访问计算机程序和数据文件设置授权

C.定期盘点并将盘点记录与会计记录核对

D.对保管和看护实物的人员进行职责分离

答案

参考答案:A,B,C

解析:D属于“职责分工”,它是与“实物控制”并列的一项控制活动。

多项选择题
单项选择题