问题
多项选择题
A注册会计师是X公司2009年度财务报表审计业务的项目负责人。在测试X公司采购与付款循环的自动化控制与人工控制时,需要考虑以下问题,请代为做出正确的专业判断。
A注册会计师在了解及实施适当的控制测试后,发现X公司材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制没计缺陷的情况有( )。
A.没有专门的部门负责填写请购单:既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的,甚至还有工会部门填制的
B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及到各个部门
C.验收人员出差期间,验收业务由采购入员代为执行
D.验收合格后如未接到卖方发票,不能办理入库手续
答案
参考答案:C,D
解析:C:将验收工作交由采购入员执行,不相容职务未能分离;D:没有发票不入库,拖延了入库工作,属于设计上的重大缺陷。