问题 多项选择题


(本题型共6大题,20小题,每小题均有多个正确答案,请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案)

A注册会计师负责对甲公司20×9年度财务报表进行审计。A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

A注册会计师在了解甲公司内部控制时,通常采用的程序有( )。

A.查阅内部控制手册

B.重新执行某项控制

C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

D.现场观察某项控制的运行

答案

参考答案:A,C,D

解析:了解内部控制的方法包括询问、观察、检查和穿行测试;控制测试的方法还包括重新执行,故选项B不正确。

单项选择题
多项选择题