问题 多项选择题

(二)A注册会计师负责对甲公司2×10年度财务报表进行审计。在审计货币资金时,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有( )。

A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

B.不得由一人办理货币资金业务的全过程

C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次

D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出

答案

参考答案:A,B,D

解析: 选项C,指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次。

单项选择题
判断题