问题 单项选择题

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A.支票与印章由不同人员保管

B.报销单据填制与审核与分离

C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节

D.出纳员负责现金日记账和总账记录

答案

参考答案:D

选择题
单项选择题