问题 单项选择题

在内部控制审计中,注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息,其中不恰当的是()。

A.在期后期间出具的内部审计报告或类似报告

B.其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告

C.内部控制所有缺陷

D.监管机构发布的涉及企业内部控制的报告

答案

参考答案:C

解析:

选项C不恰当。注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息:

(1)在期后期间出具的内部审计报告或类似报告(选项A);

(2)其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告(选项B);

(3)监管机构发布的涉及企业内部控制的报告(选项D);

(4)注册会计师在执行其他业务中获取的、有关企业内部控制有效性的信息。

单项选择题 A2型题
问答题