问题
单项选择题
在内部控制审计中,注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息,其中不恰当的是()。
A.在期后期间出具的内部审计报告或类似报告
B.其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告
C.内部控制所有缺陷
D.监管机构发布的涉及企业内部控制的报告
答案
参考答案:C
解析:
选项C不恰当。注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息:
(1)在期后期间出具的内部审计报告或类似报告(选项A);
(2)其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告(选项B);
(3)监管机构发布的涉及企业内部控制的报告(选项D);
(4)注册会计师在执行其他业务中获取的、有关企业内部控制有效性的信息。