问题 单项选择题

在某个人负责以下哪项工作时会出现现金收取系统中的内部控制薄弱环节

A.从客户处接收现金并编制现金收取情况的初步清单。
B.将收取的现金登录在自动更新总账的应收明细账中。
C.针对签署从客户手中收取的支票以及填写银行储蓄单制定限制性规定。
D.在银行存款并编制月度银行对账单。

答案

参考答案:B,D

解析: A.不正确,参照题解B、题解D。
B.正确。因为B选项中同时负责现金的收取和应收账款的会计记录可能会通过注销应收账款或截留应收账款等调节账簿,挪用现金。因此,收取现金与登记应收账应该由不同的人担任,否则容易出现舞弊。出纳只能在系统中进行应收款的收款动作(即减少应收,增加现金),如果应收明细账簿的总体控制,包括账户增减记录的核对,与客户对账等工作由其他人负责,并检查出纳的工作,那么出纳也并没有管到账,不能自己随意更改账簿记录,也还符合钱账分管的原则。
C.不正确,参照题解B、题解D。
D.正确。货币资金是最容易出现舞弊的一项资产,如果由出纳来负责领取银行对账单编制银行存款余额调节表,出纳就有可能挪用或侵占公司货币资金,并通过伪造对账单或在余额调节表上做手脚来掩盖自己的舞弊行为。

选择题
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