问题 单项选择题

审计人员在被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致______。

A.采购部门购入过量或不必要的物资
B.未按实际收到的商品数额登记入账
C.应付款记录不正确
D.未及时向特定债权人支付货款

答案

参考答案:A

解析: 采购与付款循环的内部控制职责分工
批准请购申请与提出采购申请应相互独立,否则容易导致采购部门购入过量或不必要的物资。

单项选择题
单项选择题