问题
单项选择题
下列不属于内部审计内容的是( )。
A.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
C.机构运营绩效和管理人员履职隋况
D.协助制定法律/合规政策
答案
参考答案:D
解析:内部审计的主要内容包括:①经营管理的合规性及合规部门工作情况;②内部控制的健全性和有效性;③风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性;④信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况;⑤会计记录和财务报告的准确性和可靠性;⑥与风险相关的资本评估系统情况;⑦机构运营绩效和管理人员履职情况等。本题最佳答案为D选项。