问题 多项选择题


(本题型共5大题,20小题,每小题均有多个正确答案,请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案)

A注册会计师负责对X公司20×9年度财务报表进行审计。A注册会计师应当了解被审计单位内部控制后开展风险评估并确定是否实施控制测试,请对下列事项做出正确的专业判断。

在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据( )。

A.控制在所审计期问的不同时点是如何运行的

B.控制是否得到一贯执行

C.控制由谁执行

D.控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制)

答案

参考答案:A,B,C,D

解析:四个选项均正确,注册会计师应当从这四个方面获取控制运行有效的审计证据。

判断题
单项选择题