问题 单项选择题

ABC会计师事务所承接了甲公司2011年12月31日内部控制设计与运行有效性的审计业务,并委派A注册会计师负责执行该项审计业务,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的判断。

A注册会计师在内部控制审计中识别风险及选择拟测试控制的思路应当是( )。
(1)选择拟测试的控制
(2)识别重要账户、列报及其相关认定
(3)识别企业层面控制
(4)了解错报的可能来源
(5)从财务报表层次初步了解内部控制整体风险

A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(5)(4)(3)(2)
C.(5)(1)(2)(4)(3)
D.(5)(3)(2)(4)(1)

答案

参考答案:D

解析: 在内部控制审计中,A注册会计师应当运用自上而下的方法选择拟测试的控制,因此D是恰当的。

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题