问题 单项选择题

ABC会计师事务所接受C公司(集团公司)委托审计其20×8年度财务报表,丙注册会计师为该审计项目负责人,在审计过程中遇到以下利用他人工作的问题,请代为做出正确的专业判断。

丙注册会计师了解C公司及其环境之后,发现C公司内部审计部门只是一个摆设,并没有发挥其应有的功能,丙注册会计师应当( )。

A.利用内部审计的工作,减少实施的审计程序

B.进行控制测试,测试内部审计工作的有效性

C.直接实施实质性程序

D.视为审计范围受到限制,发表非无保留意见

答案

参考答案:C

解析: 内部审计是被审计单位的内部控制的组成部分,该控制并没有执行,所以丙注册会计师对该控制并不信赖,所以应该直接实施实质性程序,而不是进行控制测试。

单项选择题
多项选择题