问题
单项选择题
(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
在下列因素中,最不影响A注册会计师考虑内疗控制范围的是()。
A.完成审计业务的时间预算
B.甲公司的业务规模和复杂性
C.特定内部控制的性质
D.以前获得的审计甲公司的经验
答案
参考答案:C
解析:
【解析】特定控制的性质是确定控制测试的性质时需要考虑的内容。