问题 单项选择题

(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.了解内疗控制的设计

C.记录了解的内部控制

D.寻找内部控制运行中的缺陷

答案

参考答案:D

解析:

【解析】选项D属于控制测试中测试控制执行有效性需要考虑的。

单项选择题
单项选择题