问题
多项选择题
(二)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
A.控制本身的设计是否有效
B.控制是否得到执行
C.是否领带控制并实施控制测试
D.是否实施实质性程序
答案
参考答案:B, C
解析:
解析:在对控制进行初步评价及风险评估后,注册会计师需要利用实施上述程序获得的信息,回答以下问题:
(1)控制本身的设计是否合理。
(2)控制是否得到执行。
(3)是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。