问题
多项选择题
下列审计单位销售交易的内部控制方法正确的有( )。
A.按季度寄出对账单
B.充分的凭证和记录
C.主营业务收入账由记录应收账款账之外的职员独立登记
D.对凭证预先进行编号,旨在防止销售以后遗漏向客户开具账单或登记入账,也可防止重复开具账单或重复记账
答案
参考答案:B,C,D
解析:销售交易的内部控制方法是按月寄出对账单,故A项说法错误。
下列审计单位销售交易的内部控制方法正确的有( )。
A.按季度寄出对账单
B.充分的凭证和记录
C.主营业务收入账由记录应收账款账之外的职员独立登记
D.对凭证预先进行编号,旨在防止销售以后遗漏向客户开具账单或登记入账,也可防止重复开具账单或重复记账
参考答案:B,C,D
解析:销售交易的内部控制方法是按月寄出对账单,故A项说法错误。