问题 多项选择题

下列审计单位销售交易的内部控制方法正确的有( )。

A.按季度寄出对账单

B.充分的凭证和记录

C.主营业务收入账由记录应收账款账之外的职员独立登记

D.对凭证预先进行编号,旨在防止销售以后遗漏向客户开具账单或登记入账,也可防止重复开具账单或重复记账

答案

参考答案:B,C,D

解析:销售交易的内部控制方法是按月寄出对账单,故A项说法错误。

单项选择题
单项选择题