问题
多项选择题
A注册会计师负责对甲公司20×9年度财务报表进行审计。A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
A注册会计师在了解甲公司内部控制时,通常采用的程序有()。
A.查阅内部控制手册
B.重新执行某项控制
C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
D.现场观察某项控制的运行
答案
参考答案:A, C, D
解析:
了解内部控制的方法包括询问、观察、检查和穿行测试;控制测试的方法还包括重新执行,故选项B不正确。