问题 单项选择题

根据以下信息,回答第180题至第181题:

多年来公司都采用同一家会计师事务所,董事会为降低年度审计费用,决定采用另一家 会计师事务所来开展年度财务审计。这家新事务所提出对以前的各项经营业务开展成本一效益审计。管理层为了对这项提议进行决策,要求内部审计主管提出建议。

有一项争议是关于内部审计部门可以更好地开展这类审计,因为()。

A.外部审计师不可能像公司的内部审计师那样,对公司有同样深入的了解 

B.内部审计师在开展审计时要保持客观 

C.内部审计师运用的审计技术不同于外部审计师运用的审计技术 

D.内部审计师不会过分关心舞弊和浪费行为

答案

参考答案:A

解析:

内部审计师更加熟悉组织,包括系统、人员和目标。选项(b)不正确,内部审计师和外部审计师都要求保持客观性。选项(c)不正确,内部审计师和外部审计师采用相同的审计技术。选项(d)不正确,内部审计师关注舞弊和浪费。

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