问题 多项选择题

ABC会计师事务所A注册会计师负责审计甲公司(上市公司)2011年财务报表。以下事项属于A注册会计师拟采用的测试内部控制的程序有()。

A.从检查内部控制手册到实际操作的过程获取该项控制运行的效果

B.观察存货盘点计划的内部控制执行

C.重新执行某项控制

D.现场观察所选取测试样本的控制运行情况

答案

参考答案:A, B, C, D

解析:控制测试的程序包括询问、观察、检查和重新执行。

选择题
单项选择题 A1型题