在对购货与付款内部控制实施检查过程中,助理人员向其询问,其执行的内部控制检查程序是否充分,请代为判断其中错误的是( )。
A.检查采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况,有无存在不相容职务混岗的现象
B.检查采购与付款业务授权批准制度的执行情况
C.检查有关单证、凭证和文件的使用和保管情况,包括凭证的登记、领用、传递、保管、注销的手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
D.检查应付账款和预付账款的管理和存在性
参考答案:D
解析: 对内部控制实施检查时不包括对应付账款和预付账款存在性的检查,它属于实质性测试。